Faktúry
Počet záznamov: 4052
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ21033 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 600,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
DZ21032 | Záloha na teplo 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 840,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DZ21031 | Záloha na energie 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211206 | Tampóny a dermaplasty pre OM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 10.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F211204 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 108,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211203 | Zodpovedná osoba GDPR 4-12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 648,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211205 | Webové služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 324,00 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211147 | Služby PO a BOZP 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 09.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211150 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 94,09 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 319,28 € | 08.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -129,17 € | 08.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
F211202 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211146 | Telefón-hovory 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 463,36 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211145 | Telefón-hovory 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,05 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211144 | Služby bezpečnostného poradcu 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
F211142 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 54,01 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
F211143 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 883,02 € | 06.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
F211141 | zrážky DS 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
F211140 | Zrážky PKV 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 06.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
F211139 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 03.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
F211138 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 906,24 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211137 | Prenájom rohoží 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 128,33 € | 02.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211201 | Odber zemného plynu 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211136 | Germicídny žiarič Housing900 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 48,38 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211135 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 321,24 € | 01.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
F211129 | Mobilný telefón + jednorazové batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,38 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
F211132 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211134 | Obedy očkovanie dňa 20.11.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211130 | Termocitlivý papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,70 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F211128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |