Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230911 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 248,00 € 08.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230862 Telefón hovory 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 280,24 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230910 Dezinsekcia PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 DDD-Pohotovosť 36730114 160,00 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230909 Rukavice nitrilové Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 79,92 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230865 Služby PO a BOZP PKV 08/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 za 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 08.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230907 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 44,75 € 07.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230858 upratovanie ZS Rovniankova - 08/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 07.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230859 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 178,85 € 07.09.2023 22.09.2023 Faktúra
F230861 Telefón hovory 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 12,86 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230906 Zabezpečenie procesu VO - rekonštrukcia výťahov Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 1 440,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230908 Predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 11,90 € 07.09.2023 12.09.2023 Faktúra
F230905 Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.08.-03.09.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 913,36 € 06.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230857 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 27,90 € 06.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230856 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 369,02 € 06.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230904 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 2,81 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
F230855 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 69,38 € 05.09.2023 29.09.2023 Faktúra
DZ23024 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 05.09.2023 13.09.2023 Faktúra
F230903 Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 175,00 € 05.09.2023 14.09.2023 Faktúra
DZ23026 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 590,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Faktúra
DZ23025 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 680,00 € 05.09.2023 08.09.2023 Faktúra
F230901 Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230852 Zrážky PKV 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 386,14 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230851 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 75,61 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230850 Prenájom rohoží 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 141,60 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230848 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2023-10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 04.09.2023 29.09.2023 Faktúra
F230902 Odber zemného plynu 9/2023 záloha Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 259,00 € 04.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230849 Paušálny poplatok - servis výťahov za 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 04.09.2023 14.09.2023 Faktúra
F230853 Podlahárske práce PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mapol SK s.r.o. 53649702 277,68 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
F230854 Dodávka a montáž nálepky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 CICERO GROUP s.r.o. 36839205 342,00 € 04.09.2023 08.09.2023 Faktúra
F230846 Pranie a žehlenie prádla za 08/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 194,76 € 31.08.2023 29.09.2023 Faktúra