Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5278

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F241151 Strava deti DS 11/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VaHo gastro s.r.o. 54856931 288,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241150 Upratovacie služby 11/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 02.12.2024 30.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F241153 Zrážky PKV 11/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 427,03 € 02.12.2024 30.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F241154 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 11/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 83,93 € 02.12.2024 30.12.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. riaditeľka Faktúra
F241152 Pranie a žehlenie prádla za 11/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 290,64 € 02.12.2024 31.12.2024 Riaditeľ Faktúra
F241149 tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 78,00 € 29.11.2024 30.12.2024 Faktúra
F241146 Plastové fľaše a rozprašovače Poliklinika Karlova Ves 17336236 Handymade s.r.o. 48230111 50,00 € 28.11.2024 29.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241148 Dezinfekcia Sanytol Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 28,02 € 28.11.2024 29.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241147 Elektrody AED detské pre defibrilátor + batéria Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medsol Slovakia s.r.o. 36740471 762,00 € 28.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241142 bezpečnostný orez drevín na DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 zares, spol. s r.o. 35778806 6 480,00 € 27.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241143 Parkovisko Poliklinika Karlova Ves, rekonštrukcia Poliklinika Karlova Ves 17336236 PORR s.r.o. 36667102 147 008,07 € 27.11.2024 11.12.2024 Faktúra
F241144 lieky Tuberkulín Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 538,00 € 27.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241145 lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 2 075,70 € 27.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241139 pracovný odev Poliklinika Karlova Ves 17336236 LPP Slovakia, s.r.o. 36787507 50,00 € 26.11.2024 28.11.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241140 servisná prehliadka a údržba USG prístroja Poliklinika Karlova Ves 17336236 Intes Poprad, s.r.o. 36449814 288,00 € 26.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241141 mediciálny plyn pre Difustik 10 L fľaša Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 510,24 € 26.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241138 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 100,50 € 26.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241137 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 198,56 € 25.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241136 čistiace a hygienické prostriedky dobropis k F 3100355776/2F241135/ Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -104,87 € 25.11.2024 30.01.2025 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241135 čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 515,61 € 22.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241132 Havarijné a PZP FORD 1.12.2024 - 1.11.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 734,84 € 21.11.2024 28.11.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241134 dopravné značky a objímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Talajka, s.r.o. 47062436 81,60 € 21.11.2024 06.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241133 Vedenie evidencie odpadov 21.11.2024-20.11.2025 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 264,00 € 21.11.2024 19.12.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Faktúra
F241129 USB rozbočovač Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 9,38 € 20.11.2024 21.11.2024 Riaditeľ Faktúra
F241131 Havarijné a PZP FORD nespotrebované poistné za obdobie 14.11.2024 - 01.11.2024 F240826 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 -732,64 € 20.11.2024 26.11.2024 Faktúra
F241130 čistenie kanalizácie PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 AKS group s.r.o. 47424893 2 556,00 € 20.11.2024 28.11.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F241128 Balená voda + poháre Poliklinika Karlova Ves 17336236 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 66,25 € 20.11.2024 30.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241127 CRP s Smart tester a EKG papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 1 171,00 € 19.11.2024 30.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241126 Standard F CRP FIA Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 567,60 € 19.11.2024 30.11.2024 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
F241125 tabule na prekrytie stupačiek Poliklinika Karlova Ves 17336236 FAMI s.r.o. 36319970 250,00 € 18.11.2024 23.11.2024 Faktúra