Faktúry
Počet záznamov: 4041
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F230416 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
F230417 | Daň z nehnuteľností rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 638,01 € | 18.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
F230350 | Právne služby 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
F230415 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.3.2023 - 12.04.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,18 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
F230414 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,80 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
F230349 | Spracovanie balíka ku konsolidovanej UZ za rok 2022 a spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 3 600,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230413 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,50 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230411 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 260,00 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
F230412 | PC Dell Optiplex 7040 MT | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 546,17 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
F230348 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 320,19 € | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
F230344 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 632,87 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230346 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 159,22 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
F230345 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 046,72 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
F230410 | Internet 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
DZ23010 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DZ23012 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 330,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DZ23011 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 570,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
F230343 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 163,10 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230342 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,46 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230341 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,58 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230340 | Strava deti DS 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 287,04 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230409 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 336,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230347 | Výkon PZS za 1. Q 2023 -ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
F230337 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 298,97 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230336 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 139,32 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230405 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230406 | Podpora programov ADAM 01 - 04-06/23 , ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 254,16 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
F230338 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,48 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
F230339 | Výkon PZS 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
F230408 | stolička do ambulancie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 206,00 € | 05.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |