Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4041

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240233 Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240303 Preddavky odberu elektrickej energie DS 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 141,64 € 04.03.2024 15.03.2024 Faktúra
F240232 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 589,73 € 04.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240235 Upratovacie služby 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 820,80 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240244 Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 74,26 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240245 Zrážky PKV 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 379,38 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240302 Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 547,66 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240236 Pranie a žehlenie prádla za 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 273,36 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240240 Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2023 - 14.01.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 39,00 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240234 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2024-04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 04.03.2024 28.03.2024 Faktúra
F240247 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 239,40 € 04.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240246 Prenájom rohoží 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 169,63 € 04.03.2024 28.03.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240231 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 28.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240228 Multifunkčná tlačiareň Work Centre 3025V_Bl Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 150,00 € 27.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240229 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 192,95 € 27.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240230 Servisné práce - oprava CD-ROM DRIVE Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 525,60 € 26.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240227 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 160,30 € 26.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240226 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 398,00 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240225 vykonanie OP/OS plynového skup. B-Bg. Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 150,00 € 22.02.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240223 Vyšetrovacia lampa Poliklinika Karlova Ves 17336236 METEC PLUS s.r.o. 31673911 205,00 € 19.02.2024 05.03.2024 Faktúra
F240224 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 17,38 € 19.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240222 Rukavice nitrilové Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 94,53 € 16.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240220 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.01.2024 - 12.02.2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 217,87 € 15.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240221 CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 65,70 € 15.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F240154 Právne služby 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 800,00 € 15.02.2024 28.03.2024 Faktúra
F240217 Internet 02/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240153 Strava deti DS 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 309,60 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240219 Revízia a kontrola el. zdravot. prístrojov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 130,00 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240218 Revízia a kontrola el. spotrebičov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 982,40 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240152 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 355,84 € 13.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra