Faktúry
Počet záznamov: 4391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240937 | Upratovacie služby 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 820,80 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F240938 | Zrážky PKV 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 391,54 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F240939 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 76,96 € | 01.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F240934 | čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 237,42 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F240935 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 198,24 € | 30.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F240932 | Dátová zásuvka dobropis k FA 5405494526 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -7,60 € | 30.09.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240933 | Dátová zásuvka dobropis k FA 5405494526 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -6,58 € | 30.09.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240931 | doména a webhosting start poliklinikakv.sk 28.10.2024-27.10.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 45,44 € | 27.09.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240930 | AUDIO interkom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VICTORIES s.r.o. | 46965432 | 53,15 € | 26.09.2024 | 02.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240928 | Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 24.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240929 | Služby bezpečnostného poradcu 21.09.2024-20.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 180,00 € | 24.09.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | |||||
F240927 | Hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 508,64 € | 23.09.2024 | 19.10.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240923 | Dátová zásuvka, siťový kábel, Switch CUDY | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 60,21 € | 20.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
F240925 | Microsoft Office 2019 Professional Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 48,90 € | 20.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240926 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 311,46 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240924 | Automatický kávovar DeLonghi Magnifica S ECAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 360,00 € | 20.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240859 | Právne služby 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 20.09.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240922 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 19.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240921 | Dátová zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,96 € | 18.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240919 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,90 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240920 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 87,60 € | 18.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240917 | Balená voda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 56,45 € | 16.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240916 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.08.2024 - 12.09.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 164,80 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240858 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 091,52 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240918 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 192,05 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240855 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 08/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 656,85 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240915 | Rukavice nitrilové a Covid 19 testy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 68,28 € | 13.09.2024 | 21.09.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240857 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 08/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 304,30 € | 13.09.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F240856 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/24 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 114,00 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240914 | adaptér k NB Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,90 € | 12.09.2024 | 13.09.2024 | Riaditeľ | Faktúra |