Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3950

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F200218 Pracovný odev-ochranný Poliklinika Karlova Ves 17336236 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 40,60 € 21.02.2020 26.02.2020 Faktúra
F200217 Čistiace a hygienicke prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 85,68 € 21.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200215 poštová schránka Poliklinika Karlova Ves 17336236 KĽUČKA s.r.o. 46433996 19,70 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
F200210 Respirátor FFP2 NR D Poliklinika Karlova Ves 17336236 Solík SK, s.r.o. 36347426 65,80 € 20.02.2020 17.02.2020 Faktúra
F200229 Odstránenie poruchy na TUV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ludovit Korbelič 32169281 128,73 € 20.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200216 Lieky na základe receptu Poliklinika Karlova Ves 17336236 VITALITA, s.r.o. 31395112 23,68 € 20.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200214 Dezinfekcia na ruky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Baz s.r.o. 36840114 36,84 € 19.02.2020 20.02.2020 Faktúra
F200213 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.1.2020-15.2.2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 23,18 € 19.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200147 Služby bezpečnostného poradcu 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 16,80 € 18.02.2020 12.03.2020 Faktúra
F200212 Papier do tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 48,60 € 18.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200146 Spracovanie účtovníctva 1/2020 + daňové priznanie k dani z MV Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 752,00 € 17.02.2020 12.03.2020 Faktúra
F200145 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 83,46 € 17.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200211 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 2/2020-4/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 551,23 € 17.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200143 Telefón-hovory 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,40 € 14.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200144 Telefóny 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 301,88 € 14.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DZ20005 Záloha na teplo 02/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 690,00 € 13.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DZ20006 Záloha na teplo 02/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8 660,00 € 13.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200209 Čistiace a hygienicke prostriedky-kuchynské utierky Harmony Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 84,00 € 13.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200142 Právne služby 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 12.02.2020 07.04.2020 Faktúra
DZ20004 Záloha na EE 02/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 11.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200208 Internet 2/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200141 Poplatky -mobilné telefóny 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 21,30 € 10.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200206 Oprava výťahu č.1 -snímače na laná +vážiace zariedenie Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 792,00 € 10.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200207 Údržbársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 V.P.F. MEDIUM s.r.o. 35711531 12,00 € 10.02.2020 11.02.2020 Faktúra
F200140 Služby PO a BOZP 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 10.02.2020 12.03.2020 Faktúra
F200139 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 007,08 € 10.02.2020 07.04.2020 Faktúra
F200134 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2020, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 185,18 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200135 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 141,86 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200136 Zrážky PKV 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 321,83 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra
F200137 zrážky DS 1/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 63,04 € 07.02.2020 27.02.2020 Faktúra