Faktúry
Počet záznamov: 4052
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F200417 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200416 | Vodné, stočné DS Donnerova za 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 213,98 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200420 | Časový spínač digitálny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,61 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
F200415 | Kompletná pečiatka Modico4 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 28,27 € | 24.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
F200414 | Dezinfekčný prostriedok SANOSIL | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 22.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200413 | Generátor ozónu BLACK 3000 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 337,37 € | 20.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
F200348 | Strava DS Donnerova 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 77,28 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200434 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 7,56 € | 20.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200410 | Internet 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200347 | Poplatky -mobilné telefóny 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 25,60 € | 15.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200412 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200411 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200409 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 18 240,00 € | 14.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200346 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 115,26 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200408 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200407 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 9 120,00 € | 09.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200405 | Lineárna žiarovka 3 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 29,40 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200406 | Kukla s rúškom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 52,00 € | 08.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200345 | Telefón hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 430,99 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200344 | Telefón-hovory 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200343 | Služby PO a BOZP 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200342 | Právne služby 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 08.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200404 | Maska tvárová 3- vrstvová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 64,80 € | 07.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F200340 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,25 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200339 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200341 | Spracovanie účtovníctva 3/2020 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 4 080,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200403 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 276,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
F200338 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -605,47 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
F200337 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 950,31 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
F200336 | Box na infekčný odpad 6 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 100,08 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |