Faktúry
Počet záznamov: 4391
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ21003 | Záloha na energie 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210211 | koordinácia BOZP 1 x 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 96,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210150 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 225,34 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210210 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.10.2020-14.1.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210151 | Právne služby 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210147 | Telefón hovory 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 304,58 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210146 | Telefón-hovory 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210219 | Úradná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 216,00 € | 08.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210144 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210145 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 951,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210236 | Dodávka a montáž sadrokartónového obkladu podľa CP z 26.1.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dara AL s.r.o. | 50475258 | 2 512,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210209 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 38,44 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F210208 | Osobné ochranné zdravotné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EPION s.r.o. | 51979772 | 687,12 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210143 | Zodpovedná osoba 1-3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210142 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -420,21 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
F210141 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 230,42 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
F210207 | Odborná skúška výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 240,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210206 | Čistenie výťahovej šachty, montáž madla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 120,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210139 | zrážky DS 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210138 | Zrážky PKV 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210204 | Box na infekčný odpad 50 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 552,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210140 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 42,20 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210205 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F210137 | Strava MOM 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 427,50 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210136 | Strava DS Donnerova 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 126,96 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210135 | Prenájom rohoží za 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210134 | Služby PO a BOZP 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210130 | Panasonic KX-jednolinkový telefón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 36,76 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
F210133 | Výkon bezpečnostnej služby od 23.12. 2020 do 8.1.2021 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 605,34 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210132 | Výkon bezpečnostnej služby od 11.1.2021 do 29.1.2021 na odbernom mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 008,90 € | 02.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |