Faktúry
Počet záznamov: 4699
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F250907 | Rýchlovarná kanvica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 7,78 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DZ25033 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
DZ25034 | Záloha na energie 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
DZ25035 | Záloha na teplo 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
DZ25036 | Záloha na teplo 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250904 | Protiradiačná zástera B050/L-155 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | C O R A C s.r.o. | 31585353 | 405,90 € | 03.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250836 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 02.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F250823 | SSD disk Kongston A400 + rámček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 36,55 € | 01.09.2025 | 02.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F250832 | Jednorazová batéria , USB kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,24 € | 01.09.2025 | 04.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F250833 | vrátenie financií za vykázanú zdravotnu starostlivosť 03 - 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | 35937874 | 19,41 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250824 | Skúška dlhodobej stability RTG skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 307,50 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250901 | zabezpečenie procesu VO podlimitná zákazka - priestory stravovacej prevádzky na prízemí PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250830 | strava deti DS 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s. r. o. | 54856931 | 244,80 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250822 | Prepínač Ugreen USB-A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 16,64 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F250825 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 08/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 418,20 € | 01.09.2025 | 13.09.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F250755 | Poplatky PP internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,05 € | 22.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250821 | Balená voda + sanitácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 79,43 € | 21.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250819 | Poplatky PP internet 06/2025 - dobropis k faktúre 2837486134 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -871,05 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250754 | Poplatky PP internet 06/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 871,05 € | 20.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250818 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík a oceľová fľaša do 15.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 19,93 € | 20.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250816 | Dezinfekcia a vrecká do vysávača | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 44,49 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250752 | Poplatky PP internet 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 18.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250749 | Napaľovačka na CD/DVD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 1511340 | 411,90 € | 18.08.2025 | 23.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250753 | Právne služby 07/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 18.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250750 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu PKV 07/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 266,63 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F250751 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 07/25 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 182,47 € | 18.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F250817 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 350,69 € | 18.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra | |||||
F250815 | Ventilátor Sencor SFE 2311 BK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 14,18 € | 15.08.2025 | 16.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250812 | nájom routra IP, Office internet a WiFi modemu-parkovisko PKV za 11.08.2025 - 10.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 21,87 € | 15.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F250813 | Vodné, stočné a zrážky DS Donnerova vyúčtovanie 13.07.2025 - 12.08.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 335,16 € | 15.08.2025 | 13.09.2025 | Faktúra |