Faktúry
Počet záznamov: 4782
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F251035 | Výškomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Avant s.r.o. | 44663340 | 22,80 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251031 | 1-fázový koľajnicový systém, 4 bodové svetlá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamp en Licht Online BV | 67722415 | 148,40 € | 17.10.2025 | 21.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250949 | Bankový poplatok 09/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 44,09 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250950 | Bankový poplatok 09/25 - akceptácia platobných kariet (parkovisko) | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VÚB, a.s. | 31320155 | 3,21 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251018 | Internet 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 49,20 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250947 | Zmluvné servisné služby parkovacieho systému za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | T R I T O N spol. s r.o. | 31323642 | 504,30 € | 13.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25037 | Záloha na energie 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 053,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25038 | Záloha na energie 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 111,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25039 | Záloha na teplo 10/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 665,00 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DZ25040 | Záloha na teplo 10/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 063,33 € | 09.10.2025 | 15.10.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251016 | Redukcia Vention | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 3,84 € | 09.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250944 | školenie elektrotechnika | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elina.sk, občianske združenie | 54660459 | 49,00 € | 08.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251011 | Poplatky mobilné telefónne hovory a zariadenia 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 165,37 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251013 | Kalibrácia a kontrola zdravotníckeho zariadenia - BTK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INTERTEC s.r.o. | 00692972 | 319,80 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251012 | zvonček na dvere vchod na riaditeľstvo PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 12,19 € | 08.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250942 | Dobropis TÚV a ÚK DS za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -823,55 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250943 | dobropis TÚV a ÚK PKV za 9/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 851,60 € | 08.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250940 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 8/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -85,00 € | 07.10.2025 | 08.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| F251009 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 83,03 € | 07.10.2025 | 16.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251007 | servis, čistenie a údržba automatických kávovarov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pavol Nagy-PALY | 55215491 | 100,00 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251017 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS od 01.01.2025 do 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 117,30 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250939 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 267,40 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250941 | Poplatky PP internet 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,70 € | 07.10.2025 | 17.10.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250932 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 281,92 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250931 | Telefón hovory 09/2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,69 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F251005 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic, s.r.o. | 35844825 | 246,00 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250933 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 09/25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 5,29 € | 06.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F250935 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík do 30.09.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 00685852 | 10,18 € | 06.10.2025 | 24.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F250930 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 09/2025 + piktogramy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 446,24 € | 01.10.2025 | 10.10.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F251001 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s. r. o. | 51193175 | 44,18 € | 01.10.2025 | 17.10.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |