Faktúry
Počet záznamov: 4041
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F241129 | USB rozbočovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 9,38 € | 20.11.2024 | 21.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F241121 | poplatok za parkovanie vozidla FORD ev.č. AA319BP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 52,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241117 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 09/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -92,00 € | 11.11.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
F241054 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro MFP 4102fdn dobropis k FA 5405867468 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HP International Sarl | CHE-218.391.037 | -50,00 € | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
F241114 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 137,40 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241049 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 11,18 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241050 | Telefón hovory 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 275,76 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241110 | PC monitor EIZO FlexScan EV2456-BK LED | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 168,49 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241104 | Skrutkovač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 2,50 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
F241103 | Kolieska na kancelársku stoličku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 6,40 € | 05.11.2024 | 06.11.2024 | Faktúra | |||||
DZ24031 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 938,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DZ24032 | Záloha na teplo 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
DZ24033 | Záloha na energie 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
F241102 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 11/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241045 | odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 10/24 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 2,70 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241039 | Strava deti DS 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VaHo gastro s.r.o. | 54856931 | 385,20 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241041 | Služby technika PO a BOZP PKV + DS + Rovniankova za 10/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 408,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241036 | Infúzny stojan | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovamed s.r.o. | 46829954 | 80,94 € | 31.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241037 | CRP testy, náplaste, suchý ochranný prostriedok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 794,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F241035 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.10.2024 - 31.12.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 310,00 € | 31.10.2024 | 15.11.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240936 | vypracovanie rozpočtu rekonštrukcie ležatých rozvodov pavilón dospelých PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZERALIS s.r.o. | 52419754 | 240,00 € | 30.10.2024 | 05.10.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F241031 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241033 | informačné tabule pre rekonštrukciu parkoviska + fólia nepriahliadna na ZS RVN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FAMI s.r.o. | 36319970 | 300,00 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241030 | Úprava parametrov hosting pkv2_1 - 29.10.2024 - 24.6.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 18,86 € | 30.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241026 | servis a oprava búracieho kladiva a kosačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mtech servis s.r.o. | 55265961 | 120,00 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241027 | Parkovací stĺpik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 144,00 € | 25.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
F241023 | video kábel + set klávesnice a myši Dell | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 28,89 € | 24.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
F241024 | skladací stôl 122x60 cm | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TENTino s.r.o. | 25950525 | 137,40 € | 24.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
F241025 | Oprava zdravotníckeho prístroja- nová lineárna sonda | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 5 931,00 € | 24.10.2024 | 01.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
F241022 | Balená voda + sanitácia výdajníka na balenú vodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 78,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |