Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221205 | Internet 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221155 | upratovanie ZS Rovniankova, 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221154 | upratovanie ZS Rovniankova , 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221207 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 945,50 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221209 | Modernizácia osvetlenia čakární a chodieb - naviacpráce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 1 081,08 € | 12.12.2022 | 20.01.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221208 | Papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,88 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221204 | Služby CO júl 2022-december 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 09.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221153 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,42 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221161 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 215,44 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221160 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,23 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221159 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,82 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22034 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22036 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 410,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DZ22035 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 690,00 € | 08.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221203 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,49 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221150 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 706,95 € | 07.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221147 | Palivo EVO 95 + umyvárka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 112,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221151 | Výkon PZS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -514,69 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221148 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -17,94 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra |