Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O221204 | Účtovné služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 872,00 € | 01.12.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221135 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 875,17 € | 30.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221134 | Aku Makita-oprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 22,08 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221126 | Ubytovanie-izba | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Penzion MK s.r.o. | 51211301 | 1 000,80 € | 30.11.2022 | 30.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F221133 | Lieky+ zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 37,13 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221132 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 4,64 € | 29.11.2022 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 47,52 € | 29.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221130 | Čisteneie a oprava kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 222,48 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221129 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 115,92 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221124 | Vykonanie OPaOS VTZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 29.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O221125 | Modernizácia osvetlenia čakární a chodieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 13 944,33 € | 29.11.2022 | 04.08.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F221128 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 16,50 € | 28.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221126 | Vedenie evidencie odpadov 21.11.2022-20.11.2023 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 264,90 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221127 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 152,28 € | 25.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221125 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 351,26 € | 25.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 194,16 € | 24.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221124 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko+ SONO gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 215,80 € | 24.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| O221123 | Lieky podľa objednávky lekára | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 152,28 € | 24.11.2022 | 13.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221121 | Krepové rolky, Sono gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 220,59 € | 23.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O221122 | Kancelárske potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 194,16 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka |