Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5342

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210545 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -307,95 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210607 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 119,20 € 07.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210606 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 152,12 € 07.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210544 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 253,26 € 07.06.2021 03.08.2021 Faktúra
Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA_HOUR Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 147/2007/ZODH/ZA zo dňa 7.6.2007 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s.r.o. 31586163 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 07.06.2021 11.06.2021 10.06.2021 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
F210539 zrážky DS 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,69 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210538 Zrážky PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 357,06 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210542 Obedy očkovanie 29.05.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 110,00 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210540 Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210543 vodné-stočné PKV 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 905,40 € 04.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210605 Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 04.06.2021 03.08.2021 Faktúra
O210610 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 152,12 € 04.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210609 Čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 642,24 € 04.06.2021 15.07.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210608 Oprava elektroinštalácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 629,38 € 04.06.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F210604 Elektroinštalačné práce Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 133,86 € 03.06.2021 07.07.2021 Faktúra
O210607 Obedy pre zdravotníkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 93,50 € 03.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210606 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 600,00 € 03.06.2021 09.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210602 Odber zemného plynu 6/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 374,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210534 Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210535 Prenájom rohoží za 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 02.06.2021 07.07.2021 Faktúra