Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DZ22029 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 980,00 € 07.10.2022 13.10.2022 Faktúra
DZ22028 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 570,00 € 07.10.2022 13.10.2022 Faktúra
F221004 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 9,60 € 06.10.2022 08.11.2022 Faktúra
F220936 Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 480,40 € 06.10.2022 02.11.2022 Faktúra
F220935 Drevo-odpad Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 33,60 € 06.10.2022 26.10.2022 Faktúra
F220940 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2022, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 91,62 € 06.10.2022 26.10.2022 Faktúra
F220939 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2022, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 278,99 € 06.10.2022 26.10.2022 Faktúra
F220938 Telefón-hovory 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 275,18 € 06.10.2022 19.10.2022 Faktúra
F220937 Telefón-hovory 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,49 € 06.10.2022 19.10.2022 Faktúra
O221003 stolička na odber krvi Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 412,00 € 06.10.2022 17.10.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F221003 Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 126,63 € 05.10.2022 08.11.2022 Faktúra
F220934 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 24,84 € 05.10.2022 02.11.2022 Faktúra
O221002 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 886,50 € 05.10.2022 17.10.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F220931 Služby bezpečnostného poradcu 22.9.2022-21.12.2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 180,90 € 04.10.2022 07.10.2022 Faktúra
F220932 Prenájom rohoží za 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 99,74 € 04.10.2022 02.11.2022 Faktúra
F220933 Služby PO a BOZP 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 04.10.2022 19.10.2022 Faktúra
F221002 Výpočtová technika Poliklinika Karlova Ves 17336236 Michal Zerzan 37604554 2 000,00 € 03.10.2022 07.10.2022 Faktúra
F220927 Pranie a žehlenie prádla za 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 220,68 € 03.10.2022 02.11.2022 Faktúra
F220926 Toner xerox B225/230/235 Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 91,20 € 03.10.2022 02.11.2022 Faktúra
F220929 Zrážky PKV 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 330,71 € 03.10.2022 02.11.2022 Faktúra