Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210611 Elektroinštalačné práce Poliklinika Karlova Ves 17336236 B - Stavmont s. r. o. 47556579 524,48 € 10.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210553 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 114,80 € 10.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210610 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 25,20 € 10.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210613 Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MILANKO spol. s r.o. 31731244 38 387,95 € 10.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F210612 Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MILANKO spol. s r.o. 31731244 36 237,13 € 10.06.2021 03.08.2021 Faktúra
O210613 Obedy pre zdravotníkov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 99,00 € 10.06.2021 30.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F210608 Ochranný jednorázový plášť Poliklinika Karlova Ves 17336236 Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970 13,89 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
F210609 Čistiace prostriedky na klímu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Soleon s.r.o. 47204451 54,85 € 09.06.2021 09.06.2021 Faktúra
O210612 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pre vakcinačné centrum PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 600,00 € 09.06.2021 30.06.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210611 CD-R a PC príslušenstvo Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 504,28 € 09.06.2021 30.09.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
DZ21013 Záloha na teplo 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 570,00 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210549 Betonáž stĺpov na oplotenie Poliklinika Karlova Ves 17336236 SATES, a.s. 31628541 91,00 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210548 Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 58,10 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210552 Telefón-hovory 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 13,61 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210551 Telefón hovory 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 277,69 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210550 Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 59,99 € 08.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DZ21015 Záloha na energie 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.06.2021 15.07.2021 Faktúra
DZ21014 Záloha na teplo 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 540,00 € 08.06.2021 15.07.2021 Faktúra
F210541 Služby PO a BOZP 5/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra
F210547 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 1.5.2021, 8.5.2021, 22.5.2021, 28.5.2021 a 29.5.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 2 700,00 € 07.06.2021 07.07.2021 Faktúra