Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F221012 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 146,68 € 14.10.2022 11.11.2022 Faktúra
F220948 Spracovanie účtovníctva 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 986,00 € 14.10.2022 08.11.2022 Faktúra
F220947 Strava deti DS 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 41,40 € 14.10.2022 26.10.2022 Faktúra
O221006 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 37,23 € 14.10.2022 04.11.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220946 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 251,70 € 13.10.2022 11.11.2022 Faktúra
F221010 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 9,60 € 13.10.2022 11.11.2022 Faktúra
F221011 Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu vykurovania pitnej vody PKV " Poliklinika Karlova Ves 17336236 MASPLAN s.r.o. 51640538 600,00 € 13.10.2022 26.10.2022 Faktúra
O221005 Dezinfekčné prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 74,44 € 13.10.2022 04.11.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220945 Právne služby 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 12.10.2022 11.11.2022 Faktúra
O221004 Sekusept Aktiv - dezinfekčný prípravok Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 45,00 € 12.10.2022 18.10.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F221006 Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Wüstenrot poisťovňa,a.s. 31383408 89,00 € 11.10.2022 23.12.2022 Faktúra
F221009 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 886,27 € 11.10.2022 11.11.2022 Faktúra
F220941 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 109,13 € 11.10.2022 08.11.2022 Faktúra
F220943 upratovanie ZS Rovniankova 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 32,40 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra
F220942 upratovanie ZS Rovniankova 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 594,00 € 11.10.2022 02.11.2022 Faktúra
F220944 Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 9/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 122,90 € 11.10.2022 26.10.2022 Faktúra
F221005 Internet 10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.10.2022 26.10.2022 Faktúra
F221007 Elektroinštalačný materiál-senzor pohybu Poliklinika Karlova Ves 17336236 E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. 36241008 13,67 € 11.10.2022 18.10.2022 Faktúra
F221008 Stolička na odber krvi Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 412,00 € 11.10.2022 26.10.2022 Faktúra
DZ22030 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 07.10.2022 13.10.2022 Faktúra