Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210535 | Prenájom rohoží za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
F210537 | Doprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -15,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
F210603 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 02.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 50,90 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
F210464 | Oprava kanalizácie DN200 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 778,07 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210463 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 1 464,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210462 | Čistenie kanalizácie budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 660,00 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210601 | Kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Office Depot, s.r.o. | 36192384 | 84,60 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
F210532 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 309,24 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
F210533 | Výkon bezpečnostnej služby OM 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 354,00 € | 01.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
O210602 | Spracovanie účtovníctva 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O210603 | Pranie a žehlenie prádla 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 0,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O210604 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O210601 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F210529 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 31.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
O210527 | Výkon bezpečnostnej služby počas očkovania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 382,32 € | 31.05.2021 | 01.07.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O210526 | Deratizácia areálu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 280,00 € | 31.05.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O210525 | Oprava elektroinštalácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 160,63 € | 31.05.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O210528 | Tabuľka k výdavkom na COVID za jún 2021 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 120,00 € | 31.05.2021 | 30.09.2021 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka |