Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6199
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220534 | Zrážky PKV 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,48 € | 01.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
O220601 | Pranie a žehlenie prádla 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220602 | Spracovanie účtovníctva 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220533 | Poradenstvo, účtovanie výkonov PZS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 46,80 € | 01.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
O220603 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220537 | Výkon upratovacej služby 5/2022 ZZ Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 900,00 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
F220536 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 01.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
O220523 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 132,33 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220530 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 351,12 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
F220531 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 132,33 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
F220532 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2022-07/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 31.05.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
F220528 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 346,80 € | 30.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220529 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 05/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 924,07 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
F220527 | EKG papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 31,60 € | 27.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
O220519 | EKG papier CMS 1200G | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 31,60 € | 26.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220521 | Upratovacie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 286,44 € | 26.05.2022 | 21.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220517 | Príprava rozpočtu pre MF za PKV na roky 2023-2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 96,00 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220518 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 202,15 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220478 | Právne služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 25.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220526 | sieťový kábel, klávesnica+myš, dátový kábel, ventilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,38 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |