Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210829 Elektródy na EKG Poliklinika Karlova Ves 17336236 RK Trade Slovakia, s.r.o. 44839448 64,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
F210830 Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 31.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210834 Servis výťahu-uvedenie do prevádzky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 78,00 € 31.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210831 Výkon bezpečnostnej služby 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 941,64 € 31.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210832 Výkon bezpečnostnej služby OM 08/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 134,52 € 31.08.2021 03.11.2021 Faktúra
O210823 Tabuľka k výdavkom na COVID za september 2021 pripravovaná pre MZSR, Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 120,00 € 31.08.2021 07.10.2021 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O210824 vypracovanie POV a aktualizácia rozpočtu - akcie Oprava spoločných priestorov detského pavilónu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Patrik PALAJ 33765791 380,00 € 31.08.2021 10.10.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F210825 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 18,82 € 30.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210824 Kábel EKG Poliklinika Karlova Ves 17336236 RK Trade Slovakia, s.r.o. 44839448 288,00 € 30.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210826 Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 14.8.2021 a 21.8.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. 52389413 982,00 € 30.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210827 Obedy očkovanie dňa 21.8.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 93,50 € 30.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210823 Vyhotovenie revíznej správy elektrickej inštalácie DS-kuchyňa a kontrola bleskozvodu Poliklinika Karlova Ves 17336236 OPOS s.r.o. 36822647 160,00 € 30.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210821 vodné-stočné PKV 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 632,58 € 27.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210822 Obedy očkovanie 17.7. a 24.7. 2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Aldente s.r.o. 35882841 192,50 € 27.08.2021 15.10.2021 Faktúra
771/2021 Zmluva č. 771/2021 o nájme nebytových priestorov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Magdaléna Mrázová 31762859 Nájmy a prenájmy 2 990,64 € 27.08.2021 01.11.2021 21.10.2021 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
F210820 Vodné, stočné DS Donnerova za 08/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 166,60 € 26.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210818 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 184,67 € 26.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210819 Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti ležatého rozvodu teplej vody PKV " Poliklinika Karlova Ves 17336236 MASPLAN s.r.o. 51640538 198,00 € 26.08.2021 15.10.2021 Faktúra
O210821 pacientsky kábel k EKG Poliklinika Karlova Ves 17336236 RK Trade Slovakia, s.r.o. 44839448 288,00 € 26.08.2021 10.10.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O210822 spustenie výťahu do prevádzky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 93,60 € 26.08.2021 10.10.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka