Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F221264 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 2 386,22 € 17.01.2023 16.02.2023 Faktúra
F230112 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 61,30 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
O230117 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 16,57 € 17.01.2023 18.01.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O230118 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 8,66 € 17.01.2023 18.01.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F221241 Dobropis k fasktúre č. 20227338 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 35859857 -270,00 € 17.01.2023 19.01.2023 Faktúra
F230111 oprava tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 18,00 € 16.01.2023 14.02.2023 Faktúra
F230110 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2022 - 12.01.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 158,90 € 16.01.2023 14.02.2023 Faktúra
F221266 lieky a zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 V.R.P. ZDRAVIE s.r.o. 35907843 410,00 € 16.01.2023 27.01.2023 Faktúra
O230116 Zaškolenie personálu na obsluhu USG prístroja Poliklinika Karlova Ves 17336236 Intes Poprad, s.r.o. 36449814 751,00 € 16.01.2023 18.01.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O230115 Guma na cvičenie Theraband Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 45,00 € 16.01.2023 27.01.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F230109 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 111,35 € 13.01.2023 14.02.2023 Faktúra
F230108 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 107,12 € 13.01.2023 03.02.2023 Faktúra
F221263 Odber zemného plynu obdobie 1.8.2022- 31.12.2022 -vyúčtovacia faktúra Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 726,15 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
F221262 upratovanie ZS Rovniankova, 12/22 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 32,40 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
F221261 upratovanie ZS Rovniankova , 12/22 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 594,00 € 13.01.2023 27.01.2023 Faktúra
F230107 Toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 9,60 € 12.01.2023 14.02.2023 Faktúra
F221260 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2022 + potvrdenie o zbere Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 340,91 € 12.01.2023 03.02.2023 Faktúra
F230106 videokáble Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 45,50 € 12.01.2023 16.01.2023 Faktúra
O230113 Horizontálne interiérové žalúzie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 316,82 € 12.01.2023 08.03.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O230114 Oprava tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 18,00 € 12.01.2023 08.03.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka