Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230154 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 198,49 € 15.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230153 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 307,66 € 15.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230227 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.1.2023 - 12.02.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 155,03 € 15.02.2023 09.03.2023 Faktúra
F230155 Strava deti DS 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 173,88 € 15.02.2023 24.02.2023 Faktúra
O230216 Vykonanie OPaOS VTZ elektrického Poliklinika Karlova Ves 17336236 OPAlight.SK, s.r.o. 51712831 1 196,40 € 15.02.2023 08.03.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
O230217 Guma na cvičenie Theraband modrá, EKG papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 45,00 € 15.02.2023 27.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O230218 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 100,50 € 15.02.2023 27.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230151 upratovanie ZS Rovniankova - 1/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 626,40 € 14.02.2023 06.03.2023 Faktúra
F230226 inštalácia LAN siete Poliklinika Karlova Ves 17336236 Michal Zerzan 37604554 320,00 € 14.02.2023 24.02.2023 Faktúra
F230225 CDR + zvonček Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 93,65 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
F230224 Elektroinštalačný materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Cb elektro s.r.o. 36584622 39,49 € 14.02.2023 16.02.2023 Faktúra
F230150 Spracovanie účtovníctva 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 776,00 € 13.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230147 Právne služby 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 13.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230222 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2023-04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
F230223 Internet 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.02.2023 24.02.2023 Faktúra
O230215 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 184,47 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230152 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 113,19 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230220 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 43,20 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230216 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 266,05 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230217 Tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 10.02.2023 24.02.2023 Faktúra