Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230255 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 48,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230301 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 895,62 € | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230302 | Pranie a žehlenie prádla 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230249 | OP a OS VZT elektrických, budova dospelých | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230250 | Revízia tlakových nádob OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 558,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230257 | Oprava svetelných panelov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMALKER GROUP, s.r.o. | 36697427 | 170,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230245 | lieky + ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 73,63 € | 27.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230246 | CRP testy, StrepA a termo pásky do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 631,60 € | 27.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230244 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko a neoform Rapid sprej | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,18 € | 27.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230232 | Oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230230 | upratovacie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 27.02.2023 | 08.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| F230243 | OPaOS VZT elektrických-RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 166,80 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230241 | OPaOS VZT elektrických | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 180,00 € | 24.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| O230226 | Oprava kanalizácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 687,12 € | 24.02.2023 | 19.04.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| O230227 | CRP testy, termopásky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EUROLAB LAMBDA, a.s. | 35869429 | 631,60 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230228 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 287,00 € | 24.02.2023 | 20.03.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| O230229 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 73,63 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| F230242 | PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 43,00 € | 24.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230239 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 23.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230156 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |