Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F211233 | Telefón-hovory 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,98 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F211232 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 07.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
O220109 | Odvoz a likv. lístia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 210,00 € | 05.01.2022 | 11.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F211231 | Doplatok systémovej údržby Human Klasik za 12/2021-02/2022, doplatok licencie HK - dočasné rozšírenie o 100 OC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 231,00 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F220101 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F211229 | Služby PO a BOZP 12/2021+piktogramy na výťah | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 478,32 € | 04.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F211230 | Prenájom rohoží 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 172,32 € | 04.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
O220107 | Predplatné časopisu "Kardiológia" na rok 2022. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 22,00 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220106 | Predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..."-ročník 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 04.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220108 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 140,00 € | 04.01.2022 | 28.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F211226 | zrážky DS 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F211225 | Zrážky PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 03.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
F211227 | Pranie a žehlenie prádla za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 303,96 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
F211228 | Výkon bezpečnostnej služby 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 083,24 € | 03.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
O220105 | Celoročný dovoz stravy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 0,00 € | 03.01.2022 | 13.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220101 | Spracovanie účtovníctva 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220102 | Tabuľka k výdavkom na COVID za január 2022 pripravovaná pre MZSR, | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 200,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220103 | Pranie a žehlenie prádla 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 400,00 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220104 | Výkon bezpečnostnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 203,60 € | 03.01.2022 | 19.01.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F211224 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra |