Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6946

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O230306 Vykonanie OPaOS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MARTINUSÍK, s.r.o. 46048324 336,00 € 09.03.2023 19.04.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230305 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 102,10 € 08.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230274 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 302,12 € 08.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230278 Telefón hovory 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 279,90 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
F230277 Telefón hovory 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 14,24 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
F230276 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 598,04 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
F230275 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 861,16 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
F230304 Switch CUDY a Switch EDIMAX + CD-R Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 192,85 € 08.03.2023 09.03.2023 Faktúra
F230272 Meranie dozimetra RDG za obdobie 15.10.2022 - 14.01.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 32,11 € 07.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230271 Meranie dozimetra RDG za obdobie 14.12.2022 - 14.01.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 6,89 € 07.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230273 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 156,02 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
O230303 zdravotnícky materiál a lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 164,91 € 07.03.2023 20.03.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
O230304 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 102,10 € 07.03.2023 20.03.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230267 Prenájom rohoží 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 113,28 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230270 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 63,96 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230269 Hygienické a čistiace prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 087,01 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230268 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 132,60 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230266 Služby PO a BOZP 2/2023 a služby PO a BOZP na 2/ 2023 pre ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 490,80 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DZ23007 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 06.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DZ23009 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 660,00 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra