Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220445 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.01.2022-14.04.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 29.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220446 | PZP MV 11.07.2022-10.07.2023 -Škoda FABIA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 127,31 € | 29.04.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
O220432 | Servis/kontrola zdravotníckej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 346,00 € | 29.04.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220434 | Horizontálne interiérové žalúzie a sieťky proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 131,08 € | 29.04.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220437 | Oprava skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 591,60 € | 29.04.2022 | 23.12.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
O220431 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,72 € | 28.04.2022 | 11.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220443 | Diagnostické pero | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 26,50 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220444 | Lekárničky + náplne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 91,90 € | 28.04.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220441 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 613,83 € | 28.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné mesto SR 1 - Daň z nehnut. | 999003 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
O220430 | Mini Otoskop a Otoskop "Italy" FO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 87,00 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220439 | Sejf, mobil Makcom, vysávač Karcher | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 202,78 € | 27.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220440 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 27.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220347 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOMOLA TEAM s.r.o. | 35702192 | 445,18 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
F220436 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky-výťah č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 336,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
F220437 | OP a OS VZT elektrických, Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 266,00 € | 26.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
O220428 | Upratovacie služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 900,00 € | 26.04.2022 | 11.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220438 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 26.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220433 | kľučky na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MP Kovania s.r.o. | 45406804 | 87,48 € | 25.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |