Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230714 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 182,65 € 20.07.2023 11.08.2023 Faktúra
O230710 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 8,30 € 20.07.2023 28.07.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230709 Akumulátory do aut. dverí Poliklinika Karlova Ves 17336236 GU SLOVENSKO, s.r.o. 35793708 155,66 € 20.07.2023 04.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230713 Opravná faktúra k FA 7191202132 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -21,00 € 19.07.2023 17.08.2023 Faktúra
O230707 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 16,98 € 17.07.2023 01.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230708 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 17.07.2023 01.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230709 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.6.2023 - 12.07.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 170,38 € 13.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230711 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 7,46 € 13.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230710 Odpadkový kôš EKO 60L 21ks Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 1 310,40 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230712 servis auto - Fabia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 583,82 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
O230706 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 7,45 € 13.07.2023 28.07.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230664 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 959,64 € 12.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230665 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2023 + úrok z omeškania Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 4 221,00 € 12.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230666 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 130,60 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DZ23018 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 12.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DZ23020 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 500,00 € 12.07.2023 14.07.2023 Faktúra
DZ23019 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 020,00 € 12.07.2023 14.07.2023 Faktúra
F230663 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 134,57 € 11.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230662 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 305,21 € 11.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230660 Výkon PZS 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MIOMED s.r.o. 44729081 54,00 € 11.07.2023 28.07.2023 Faktúra