Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6709

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230548 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 393,19 € 13.06.2023 10.07.2023 Faktúra
F230547 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 05/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 165,72 € 13.06.2023 10.07.2023 Faktúra
F230613 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 19,20 € 13.06.2023 10.07.2023 Faktúra
F230611 Internet 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.06.2023 23.06.2023 Faktúra
O230614 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 106,20 € 13.06.2023 03.07.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230614 Daň z nehnuteľností rok 2023 - Dobropis k F230417 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 -3 915,00 € 09.06.2023 15.07.2023 Faktúra
F230546 upratovanie ZS Rovniankova - 05/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 772,14 € 09.06.2023 30.06.2023 Faktúra
O230611 Servis/kontrola zdravotníckej techniky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Unique Medical s.r.o. 46729429 360,00 € 09.06.2023 22.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230544 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 2 935,98 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
F230610 Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 151,97 € 08.06.2023 10.07.2023 Faktúra
F230543 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 05/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 548,32 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
F230542 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 05/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 153,99 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
F230550 Telefón hovory 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 275,30 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
F230549 Telefón hovory 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 6,68 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
F230545 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 774,00 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
O230610 zdravotnícke blúzky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ABTEX s.r.o. 36600377 143,00 € 08.06.2023 30.06.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230540 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 197,16 € 07.06.2023 30.06.2023 Faktúra
F230608 zámok + tyč závitová Poliklinika Karlova Ves 17336236 V.P.F. MEDIUM s.r.o. 35711531 9,64 € 07.06.2023 27.06.2023 Faktúra
F230609 Oprava výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 55,00 € 07.06.2023 23.06.2023 Faktúra
F230541 Drevo - odpad 05/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 50,40 € 07.06.2023 23.06.2023 Faktúra