Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6397

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230147 Právne služby 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 13.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230222 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2023-04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 13.02.2023 20.03.2023 Faktúra
F230223 Internet 02/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.02.2023 24.02.2023 Faktúra
O230215 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 184,47 € 13.02.2023 27.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230152 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 113,19 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230220 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 43,20 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230216 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 266,05 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
F230217 Tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 10.02.2023 24.02.2023 Faktúra
F230218 Tlačiareň Samsung ML-2160 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 60,00 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
F230146 Tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
F230219 Vešiak stojanový W30 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Mgr.Viera Janočková-VERA 40035263 106,00 € 10.02.2023 16.02.2023 Faktúra
F230215 Oprava práčky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Electrolux s.r.o. 52542319 154,00 € 10.02.2023 14.02.2023 Faktúra
O230214 second-hand tlačiareň Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 60,00 € 10.02.2023 08.03.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230213 Výkon havarijnej služby - paušál za I.Q/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 KOMPLET s.r.o. 35724901 180,00 € 09.02.2023 13.03.2023 Faktúra
F230214 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 95,59 € 09.02.2023 13.03.2023 Faktúra
F230221 Ambuvak Poliklinika Karlova Ves 17336236 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. 25225669 124,34 € 09.02.2023 15.02.2023 Faktúra
O230212 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 09.02.2023 21.02.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľ Objednávka
F230141 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 784,62 € 08.02.2023 13.03.2023 Faktúra
F230143 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 682,15 € 08.02.2023 24.02.2023 Faktúra
F230142 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 6 968,94 € 08.02.2023 24.02.2023 Faktúra