Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6946

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
O231110 teplomer bezkontaktný, EKG papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 71,00 € 10.11.2023 27.11.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F231067 upratovanie ZS Rovniankova - 10/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVCLEAN, a.s. 35956526 817,56 € 09.11.2023 01.12.2023 Faktúra
F231066 odvoz dreva 10/23 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BUČINA EKO, s.r.o. 46156101 28,32 € 09.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231110 obraz Ginko Poliklinika Karlova Ves 17336236 DREVKO s.r.o. 52138445 32,30 € 09.11.2023 13.11.2023 Faktúra
F231065 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 5 287,23 € 08.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231109 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 11/2023-01/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 547,78 € 08.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231064 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 61,19 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231063 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 359,64 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
F231062 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 278,80 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231061 Telefón hovory 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,50 € 08.11.2023 20.11.2023 Faktúra
O231109 OPaOS VTZ elektrického Poliklinika Karlova Ves 17336236 Marek Belko 45404691 750,00 € 08.11.2023 02.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O231108 výmena ventilov Poliklinika Karlova Ves 17336236 BERNERPROJEKT, s.r.o. 45970637 1 050,00 € 08.11.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F231107 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 116,65 € 07.11.2023 08.12.2023 Faktúra
F231108 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 10/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 179,69 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
F231060 Elektromechanické čistenie kanalizácie a vysávanie splaškov Poliklinika Karlova Ves 17336236 In-kanál, spol.s.r.o. 35773308 492,00 € 07.11.2023 20.11.2023 Faktúra
DZ23032 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 07.11.2023 14.11.2023 Faktúra
O231107 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 116,65 € 07.11.2023 20.11.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
DZ23031 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 7 980,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
DZ23030 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 590,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
O231105 náplne pre tlačiareň napaľovacieho automatu EPSON Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 223,20 € 07.11.2023 29.12.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka