Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6397

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230464 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/23 ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 121,08 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
F230510 Elektroinštalačné práce-demontáž a montáž svietidiel Poliklinika Karlova Ves 17336236 QUAZAR SK s.r.o. 35688106 2 244,67 € 16.05.2023 02.06.2023 Faktúra
F230462 Telefón hovory 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 281,14 € 16.05.2023 19.05.2023 Faktúra
F230461 Telefón hovory 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,67 € 16.05.2023 19.05.2023 Faktúra
F230460 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 800,54 € 15.05.2023 16.06.2023 Faktúra
F230459 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.4.2023 - 12.05.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 122,89 € 15.05.2023 09.06.2023 Faktúra
O230508 náplne pre tlačiareň napaľovacieho automatu EPSON Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 218,40 € 15.05.2023 04.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230509 USB kľúče a predlžovací kábel Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 18,54 € 15.05.2023 16.05.2023 Faktúra
F230508 Internet 05/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.05.2023 19.05.2023 Faktúra
O230507 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 226,99 € 11.05.2023 01.06.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230507 oprava OST Poliklinika Karlova Ves 17336236 Decon, spol. s r.o. 30224349 1 869,00 € 10.05.2023 19.05.2023 Faktúra
F230458 bakteriálny a vírusový filter Poliklinika Karlova Ves 17336236 MR Diagnostic s.r.o. 35844825 252,00 € 10.05.2023 19.05.2023 Faktúra
F230454 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 965,02 € 09.05.2023 02.06.2023 Faktúra
F230453 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 04/2023, PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 393,22 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
F230452 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 04/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 196,53 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
F230457 Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 175,38 € 09.05.2023 19.05.2023 Faktúra
F230456 Strava deti DS 04/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 234,60 € 09.05.2023 19.05.2023 Faktúra
O230506 Čistiace a hygienické prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 152,16 € 09.05.2023 18.05.2023 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
DZ23013 Záloha na energie Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 09.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DZ23015 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 740,00 € 09.05.2023 12.05.2023 Faktúra