Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F220716 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 91,10 € 18.07.2022 18.08.2022 Faktúra
F220746 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 461,71 € 18.07.2022 07.09.2022 Faktúra
O220703 Úprava interiéru ZS Rovniankova 1 miestnosť č.6 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Koncept ONE s.r.o. 47851058 1 155,60 € 15.07.2022 17.08.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220654 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 696,90 € 15.07.2022 18.08.2022 Faktúra
F220713 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 27,00 € 15.07.2022 18.08.2022 Faktúra
F220654 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 696,90 € 15.07.2022 18.08.2022 Faktúra
F220713 Tonery Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 27,00 € 15.07.2022 18.08.2022 Faktúra
F220712 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 122,24 € 14.07.2022 18.08.2022 Faktúra
F220711 Farba do tlačiarne Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 38,40 € 13.07.2022 27.07.2022 Faktúra
F220710 Dezinsekcia PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 DDD-Pohotovosť 36730114 180,00 € 13.07.2022 27.07.2022 Faktúra
F220652 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 557,58 € 13.07.2022 10.08.2022 Faktúra
F220653 Farba do tlačiarne dobropis k fa 2021101945 Poliklinika Karlova Ves 17336236 LASER servis , spol. s.r.o. 35755989 -36,00 € 13.07.2022 23.11.2022 Faktúra
F220709 Internet 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 12.07.2022 27.07.2022 Faktúra
F220650 Služby PO a BOZP od 1.5.2022 do 31.12.2022 pre ZS Rovniankova 1 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 288,00 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
F220649 Služby PO a BOZP 6/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 11.07.2022 20.07.2022 Faktúra
F220707 Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIMPRAX s.r.o. 31348904 29,22 € 11.07.2022 27.07.2022 Faktúra
O220702 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 91,10 € 11.07.2022 04.08.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220648 Služby bezpečnostného poradcu 6/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,70 € 11.07.2022 10.08.2022 Faktúra
F220708 Podpora programov ADAM 3 od 07 do 09/2022, ZS Rovniankova Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 254,16 € 11.07.2022 10.08.2022 Faktúra
F220648 Služby bezpečnostného poradcu 6/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 17,70 € 11.07.2022 10.08.2022 Faktúra