Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5483

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F220742 Telefón-hovory 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 277,06 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220741 Telefón-hovory 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 7,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220809 Internet 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220811 úprava interiéru Rovniankova 1, miestnosť č.6 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Koncept ONE s.r.o. 47851058 1 155,60 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220739 Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 7/2022 + potvrdenie o zbere Poliklinika Karlova Ves 17336236 PolyStar s.r.o. 36552119 246,13 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220744 laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 426,41 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220738 Spracovanie účtovníctva 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220808 Odber zemného plynu 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 374,00 € 11.08.2022 23.08.2022 Faktúra
F220812 Kancelársky materiál, tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 185,58 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220810 Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 08/2022-10/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 551,23 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220740 Odber zemného plynu 1.1.2022-31.7.2022-vyúčtovacia faktúra Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -290,38 € 11.08.2022 09.09.2022 Faktúra
O220809 Čistiace a hygienické potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 130,63 € 10.08.2022 07.09.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O220808 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 185,60 € 09.08.2022 17.08.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
DZ22024 Záloha na energiu Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DZ22023 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 430,00 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
DZ22022 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 2 520,00 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
F220737 Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 125,16 € 09.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DZ22024 Záloha na energiu Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 2 800,00 € 09.08.2022 18.08.2022 Faktúra
O220808 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 185,60 € 09.08.2022 17.08.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220807 CRP testy+EKG papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 384,20 € 08.08.2022 18.08.2022 Faktúra