Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230718 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 8,30 € 25.07.2023 18.08.2023 Faktúra
F230720 oprava-údržba posuvných dverí Poliklinika Karlova Ves 17336236 GU SLOVENSKO, s.r.o. 35793708 529,72 € 25.07.2023 02.08.2023 Faktúra
F230719 Tlačivá Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 25.07.2023 04.08.2023 Faktúra
F230716 Právne služby 06/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. 47232277 600,00 € 24.07.2023 31.08.2023 Faktúra
F230715 toner Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 73,20 € 24.07.2023 04.08.2023 Faktúra
O230711 školenie a rekonfigurácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. 35774738 159,00 € 24.07.2023 03.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230714 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 182,65 € 20.07.2023 11.08.2023 Faktúra
O230710 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Narodný onkologický ústav 00165336 8,30 € 20.07.2023 28.07.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230709 Akumulátory do aut. dverí Poliklinika Karlova Ves 17336236 GU SLOVENSKO, s.r.o. 35793708 155,66 € 20.07.2023 04.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230713 Opravná faktúra k FA 7191202132 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 -21,00 € 19.07.2023 17.08.2023 Faktúra
O230707 Lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Benu SK 105 s.r.o. 52924726 16,98 € 17.07.2023 01.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
O230708 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 IGAZ - Papier, spol. s r.o. 36351792 213,00 € 17.07.2023 01.08.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
F230709 Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.6.2023 - 12.07.2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 170,38 € 13.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230711 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 7,46 € 13.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230710 Odpadkový kôš EKO 60L 21ks Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEVA-SK s.r.o. Rožňava 31681051 1 310,40 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
F230712 servis auto - Fabia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 583,82 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
O230706 lieky Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 7,45 € 13.07.2023 28.07.2023 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F230664 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 959,64 € 12.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230665 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 06/2023 + úrok z omeškania Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 4 221,00 € 12.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230666 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 130,60 € 12.07.2023 28.07.2023 Faktúra