Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5483
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O220517 | Príprava rozpočtu pre MF za PKV na roky 2023-2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 96,00 € | 25.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220518 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 202,15 € | 25.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220478 | Právne služby 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 25.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220526 | sieťový kábel, klávesnica+myš, dátový kábel, ventilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,38 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
F220479 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 164,00 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
F220524 | Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií a dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 308,76 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
F220525 | Havárijne poistenie Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31 383 408 | 155,18 € | 24.05.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
F220523 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 114,00 € | 23.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
F220522 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220521 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,02 € | 18.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
O220514 | Čistiace a hygienické potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 463,93 € | 17.05.2022 | 02.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220477 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2022 ZZ Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 161,12 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
F220520 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
O220513 | Vyšetrovací Sono-gél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 47,76 € | 17.05.2022 | 30.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F220519 | USB kľúč, sieťový kábel, klávesnica+myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 26,46 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
F220518 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,12 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
O220511 | vyšetrovacie lopatky drevené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 8,50 € | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
O220512 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,02 € | 13.05.2022 | 06.06.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220515 | Ihly, sterilux, tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 29,01 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |