Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5342

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F220344 Telefón-hovory 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 15,23 € 08.04.2022 28.04.2022 Faktúra
F220339 Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 49,36 € 08.04.2022 28.04.2022 Faktúra
O220413 Covid tabuľky pre MZSR Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 288,00 € 08.04.2022 11.05.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220413 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 136,33 € 08.04.2022 27.05.2022 Faktúra
O220410 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 88,00 € 07.04.2022 13.04.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O220412 Glukomer s príslušenstvom ACCU-CHEK Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 50,27 € 07.04.2022 13.04.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220338 Strava DS Donnerova 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 168,36 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
F220411 Germicídny žiarič Housing900 + žiarivky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Cb elektro s.r.o. 36584622 312,54 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
F220337 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 584,70 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
F220336 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2022, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 253,85 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
F220409 Glukomer, test. prúžky, lancety Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 50,27 € 07.04.2022 27.05.2022 Faktúra
F220410 Preddavky odberu elektrickej energie DS 4/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 126,63 € 07.04.2022 27.05.2022 Faktúra
F220406 Zásobník papiera Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 211,20 € 06.04.2022 20.04.2022 Faktúra
F220408 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 2021, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -143,42 € 06.04.2022 11.05.2022 Faktúra
F220407 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -587,66 € 06.04.2022 11.05.2022 Faktúra
Darovacia zmluva_Dôvera_2022 DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa § 628 Občianskeho zákona Poliklinika Karlova Ves 17336236 DÔVERA zdravotná poisťovňa 35942436 Iné 3 000,00 € 05.04.2022 13.04.2022 12.04.2022 Ing. Silvia Némethová riaditeľka Polikliniky Karlova Ves Zmluva
O220406 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 136,34 € 05.04.2022 13.04.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
O220409 Zásobník na papier Poliklinika Karlova Ves 17336236 Drogéria u Kovára s.r.o. 45641242 211,20 € 05.04.2022 13.04.2022 Ing. Silvia Némethová Riaditeľka Objednávka
F220404 HP Laser Jet Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 72,00 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra
F220330 Služby PO a BOZP 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 05.04.2022 20.04.2022 Faktúra