Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3619

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0232/24 Náhradné diely k žalúziám Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 oknaVigo s.r.o. 52644138 320,00 € 16.12.2024 14.01.2025 Faktúra
DFBV/0230/24 Paušál 13.12.24-12.1.25 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,09 € 16.12.2024 14.01.2025 Faktúra
DFBV/0231/24 Paušál 13.12.24-12.1.25 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 8,00 € 16.12.2024 14.01.2025 Faktúra
DFBV/0228/24 Predlžovačky, žiarovky, laminovačka, rozbočovače, batérie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 127,40 € 13.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFSJ/0235/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 105,22 € 13.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0227/24 Občerstvenie + iný materiál "Deň duševného zdravia" Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 161,94 € 13.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0226/24 Mraziaci box, vozík na plechy, gastronádoby, regál a iné príslušenstvo do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 2 045,36 € 12.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0224/24 Služby informačných technológií 2.polrok 2024 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 800,00 € 12.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0225/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Lean Commerce s.r.o. 52594734 393,07 € 12.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFSJ/0234/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 883,18 € 12.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0221/24 Služby technika BTS a PO za IV. štvrťrok 2024 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 MILAN BOJNANSKÝ 40961478 90,00 € 11.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0220/24 Odvoz odpadu ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 150,12 € 11.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0222/24 Kancelárske potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 337,62 € 11.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0223/24 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 581,45 € 11.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0219/24 Darčekové krabičky SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Frutree s.r.o. 55523692 663,50 € 10.12.2024 08.01.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0218/24 Signalizácia 11/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 10.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFSJ/0233/24 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 761,62 € 09.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0215/24 Odpadkový koš Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 B2B Partner s.r.o. 44413467 36,00 € 09.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0214/24 Telefón 11/2024 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,26 € 09.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0216/24 Tlačiareň HP Color LJ Pro MFP 3302fdw Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 375,60 € 09.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFBV/0217/24 Notebook HP 250 G9, Switch 3x a iné príslušenstvo Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 680,00 € 09.12.2024 08.01.2025 Faktúra
DFSJ/0228/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 402,35 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0229/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 54,58 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0230/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 263,46 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0231/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 660,03 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0232/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 421,24 € 06.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0213/24 Odvápňovač De'Longhi 4ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 47,27 € 04.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFBV/0212/24 Energie 12/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 5 954,00 € 03.12.2024 06.12.2024 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0227/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 139,25 € 03.12.2024 16.12.2024 Faktúra
DFSJ/0225/24 Ovocie a zelenina ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 893,47 € 02.12.2024 09.12.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra