Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/24 Signalizácia 2/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0065/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 167,24 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0064/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 285,65 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0063/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 485,30 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0062/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 66,22 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/24 Čistiace a hygienické potreby ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 948,56 € 13.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/24 Odvoz bioodpadu 2/24 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 95,04 € 12.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/24 Telefón 2/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,25 € 12.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0061/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 762,82 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0060/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 031,73 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0038/24 Lyžiarsky kurz - Malinô Brdo Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CK ANDROMEDA s.r.o. 52139859 6 750,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0059/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 85,01 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0058/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 135,76 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/24 Elektronické stravovacie poukážky 34ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 190,53 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/24 Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 R i N, s.r.o. 31363466 88,92 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0037/24 Výkon zodpovednej osoby 3/24 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 42,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSJ/0057/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 443,10 € 29.02.2024 20.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/24 Čipové karty ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 TransData s.r.o. 35741236 180,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0056/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 332,06 € 28.02.2024 20.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0031/24 Rozbočovač PremiumCord externý HDMI Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Alza.sk s.r.o. 36562939 31,66 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0055/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 975,78 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0054/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,72 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/24 Vybavenie ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 105,60 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0030/24 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 279,60 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/24 Čistiace a hygienické potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 151,25 € 27.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0053/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 700,22 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0052/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 69,72 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0051/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 822,32 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0050/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 518,37 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0049/24 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 117,38 € 26.02.2024 12.03.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra