Faktúry
Počet záznamov: 3619
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0038/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 217,04 € | 17.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0035/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,92 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0036/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 91,30 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0037/25 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 116,02 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0028/25 | Paušál 13.2.25-12.3.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,20 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0029/25 | Paušál 13.2.25-12.3.25 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,02 € | 17.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0027/25 | Služby počítačovej siete SANET 1-3/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0026/25 | Signalizácia 1/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 60,01 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0025/25 | Odvoz bioodpadu 1/25 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 102,58 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/25 | Servis klimatizácie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Euroklíma, s.r.o. | 36560979 | 98,08 € | 12.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0034/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 776,55 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0031/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 163,80 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0032/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 358,58 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0033/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 954,32 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0023/25 | Vyúčtovanie energií platba 3-5/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 4 088,54 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0021/25 | Telefón 1/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,82 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0022/25 | Tlačivá | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 318,63 € | 07.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/25 | Ostatné služby - výmena batérie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 43,05 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0020/25 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 100,25 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0019/25 | Upratovacie služby 1/25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Yuliia Yashnyk | 53920945 | 600,00 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0029/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 341,46 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0028/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 317,94 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0030/25 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 396,83 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0016/25 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 679,44 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0017/25 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 632,63 € | 05.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0014/25 | Členský poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0025/25 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 813,26 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFBV/0012/25 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,38 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0024/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 167,08 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
DFSJ/0026/25 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Bognár Mäso, s.r.o. | 52908542 | 322,88 € | 03.02.2025 | 28.02.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |