Faktúry
Počet záznamov: 3511
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0214/24 | Telefón 11/2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,26 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/24 | Tlačiareň HP Color LJ Pro MFP 3302fdw | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 375,60 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/24 | Notebook HP 250 G9, Switch 3x a iné príslušenstvo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 680,00 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
DFSJ/0228/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,35 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 54,58 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0230/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 263,46 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0231/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 660,03 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0232/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 421,24 € | 06.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/24 | Odvápňovač De'Longhi 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 47,27 € | 04.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/24 | Energie 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 5 954,00 € | 03.12.2024 | 06.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0227/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 139,25 € | 03.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 893,47 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0211/24 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 95,58 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0210/24 | Výkon zodpovednej osoby 12/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0226/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 432,89 € | 02.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,53 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 84,02 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/24 | Elektronické stravovacie poukážky 9ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 53,71 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0209/24 | CyberLink PowerDirector 365 predplatné softvéru na rok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 67,64 € | 29.11.2024 | 09.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0221/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 521,37 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,78 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/24 | Ovocie a zelenina ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 911,75 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/24 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 141,38 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/24 | Toner - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 108,00 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 542,35 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 573,47 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 101,96 € | 25.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/24 | Počítačové myši + podložky - súťaž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 212,33 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/24 | Verejná správa - ročný prístup 1.1-31.12.25 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Poradca podnikateľa, spol s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0212/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 043,68 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra |