Faktúry
Počet záznamov: 3272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0190/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 24,34 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,90 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 144,18 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 46,01 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 30,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/19 | Nákup pekárenských výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,70 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,07 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 107,14 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,83 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 154,55 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 827,48 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,09 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,69 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 18.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 498,14 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,85 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 696,48 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,38 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0173/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 103,95 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0174/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,70 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0175/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 106,39 € | 15.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/19 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 151,45 € | 15.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 109,12 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 784,93 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0178/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 126,56 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 304,56 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 68,77 € | 15.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/19 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 168,00 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |