Faktúry
Počet záznamov: 3167
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0201/19 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 420,00 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | Čistiaci sprej na tabule | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 46,50 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0196/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 125,56 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0197/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 84,79 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0198/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,20 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 062,62 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/19 | Výkon zodpovednej osoby 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0194/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 71,28 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0195/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 116,82 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/19 | Občerstvenie na vianočný večierok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,55 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0193/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 721,01 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/19 | Nákup čistiacich potrieb, pracovných odevov a ostatného materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 372,72 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/19 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/19 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,93 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0189/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 527,64 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 24,34 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0191/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,90 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0192/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 144,18 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 46,01 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 30,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0181/19 | Nákup pekárenských výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,70 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0188/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0182/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,07 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0183/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 107,14 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0184/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 488,83 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0185/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 154,55 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0186/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 827,48 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0187/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,09 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/19 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 46,80 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 58,69 € | 20.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra |