Faktúry
Počet záznamov: 3272
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0028/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 99,00 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,88 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,74 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | Telefón 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,51 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | Montáž nového prívodu pre ohrievaciu stoličku a rozšírenie zásuvkových okruhov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 299,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,13 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0026/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 512,35 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0025/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 188,50 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0024/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 160,88 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 98,81 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | Nákup kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 48,64 € | 04.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | Výkon zodpovednej osoby 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0023/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 512,69 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0022/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 130,90 € | 30.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0021/20 | Dobropis za šampiňony | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -127,37 € | 28.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0020/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 636,04 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0019/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 288,91 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0018/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 163,75 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 64,33 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 31,49 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | Servisné práce servera 9-12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0008/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 32,46 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0011/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 876,80 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0007/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 90,64 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | Energie 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 22.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0010/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 292,85 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0009/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 357,45 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0006/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 126,36 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0005/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 56,41 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |