Faktúry
Počet záznamov: 3257
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0124/22 | Učebnice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 367,00 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 303,89 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,40 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,00 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,88 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/22 | Služby počítačovej siete SANET 7-9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Odvoz bioodpadu 7/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 16.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Signalizácia 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/22 | Signalizácia 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | Servisné práce servera 4-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 11.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/22 | Servisné práce servera 4-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 11.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 325ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 400,93 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Telefón 7/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,04 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/22 | Telefón 7/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | T Com | 35763469 | 46,04 € | 09.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFER/0001/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 04.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFER/0001/22 | Návleky na topánky Projekt Erasmus+ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Paatchi s.r.o. | 52867196 | 466,90 € | 04.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | osobnyudaj.sk ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Výkon zodpovednej osoby 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/22 | osobnyudaj.sk ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Výkon zodpovednej osoby 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 218,40 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/22 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 218,40 € | 01.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 78,50 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | Reklamné predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 772,86 € | 26.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | Vyúčtovanie energií za 1-6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 6 253,18 € | 25.07.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/22 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | Odvoz bioodpadu 6/2022 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/22 | Signalizácia 6/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/22 | Revízia hasiacich zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RP-control, s. r. o. | 53565720 | 184,10 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra |