Faktúry
Počet záznamov: 2210
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0161/24 | spotreba plynu za 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 323,88 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/24 | uzamykací systém Mul-T-Lock MTL300 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KEYmax s.r.o. | 47630990 | 960,07 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 8/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 168,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/24 | absolvovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci - p. Brandis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto | 00584410 | 36,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFCME/003/24 | Sprostredkovanie ubytovania v domácnostiach Dublin. Erasmus+ proj.č. 2024-1-SK01-KA121-VET-000205264 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ADC College Dublin / Unit A1 | 589827 | 13 550,00 € | 06.08.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/24 | telekomunikačné poplatky - 01.08. - 31.08.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/24 | telekomunikačné služby 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,09 € | 05.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 7/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/24 | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/24 | vodné, stočné, zrážky 02.07.2024-01.08.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 629,23 € | 02.08.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0153/24 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 354,00 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFPRO/005/24 | digitálny mixážny pult Ui-24R | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 980,00 € | 01.08.2024 | 16.08.2024 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/24 | ROč. 160 - dodávka a montáž elektronického zabezpečovacieho systému | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 11 667,83 € | 31.07.2024 | 06.09.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0152/24 | čistiace a upratovacie prostriedky na 3.Q.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 957,43 € | 30.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0148/24 | pranie a prenájom rohoží 27.06. - 14.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,74 € | 19.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0149/24 | telekomunikačné poplatky Magenta office - 15.06. - 14.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,36 € | 17.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0147/24 | spotreba elektrickej energie 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -334,32 € | 12.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0145/24 | za poskyt. služieb - MultiSport karty - Samofinancovanie 7/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 252,00 € | 12.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0146/24 | kontrola a revízia komínov a plynovodov za 2. polrok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 11.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0142/24 | spotreba plynu za 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 370,89 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0143/24 | telekomunikačné poplatky - 01.07. - 31.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 09.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/24 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 242,93 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0141/24 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Marot s.r.o. | 35861754 | 492,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0140/24 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 6/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 04.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0138/24 | vodné, stočné, zrážky 02.06.2024-01.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 794,50 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0139/24 | telekomunikačné služby 06/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,88 € | 03.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | náhradné diely na údržbu motora kosačky Husqvarna | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CHROME s.r.o. | 46068279 | 270,00 € | 01.07.2024 | 04.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0136/24 | stravné žiaci 6/2024 - cez dotáciu (RO č. 14/2024) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PINO group s.r.o. | 44013141 | 342,70 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0137/24 | výkon zodpovednej osoby za 07/2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.07.2024 | 05.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0135/24 | RO č. 75 škola škole + DAR - digitálny fotoaparát Canon EOS R8 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 1 444,30 € | 28.06.2024 | 06.07.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |