Faktúry
Počet záznamov: 2026
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPRO/008/23 | notebook - Erasmus+ KA122 2021 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 869,00 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/007/23 | CEWE fotokniha - 1 ks - ERASMUS+ 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 37,68 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/006/23 | tričká s potlačou ADLERKA - ERASMUS + 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 496,08 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | služby poč. siete SANET 1-3/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/005/23 | Erasmus + (2021) - PRO E1 - Arduino Starter Kit original | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 1 417,50 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | vodné, stočné, zrážky 02.01.-01.02.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 731,32 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/23 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 29.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,79 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/004/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/23 | telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/23 | spotreba elektrickej energie 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 222,84 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 648,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/23 | revízia tlakových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 583,47 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | revízia plynových zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ing. Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 827,86 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/23 | stravné pre zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 1 302,00 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/23 | spotreba plynu za 1/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 15 862,35 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/003/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 70,37 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/23 | preddavok za dodávku plynu 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 493,00 € | 06.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/23 | daň.dokl. k prij. platbe - preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 400,00 € | 03.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | dobropis za nespotrebované jedálne kupóny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -432,00 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | telekomunikačné služby 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,50 € | 02.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/23 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/23 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/23 | prenájom mobilného WC 01/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/001/23 | Erasmus+ - (2021) - kancelarske potreby E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,15 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 50,02 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 269,41 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra |