Faktúry
Počet záznamov: 2236
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0149/23 | telekomunikačné poplatky 01.08.-31.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,97 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | výkon zodpovednej osoby za 09/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | telekomunikačné služby 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,52 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | prístup do databázy testov ALF SK | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4school s.r.o. | 50377922 | 299,00 € | 31.08.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 436,21 € | 24.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | webinár 24.08.2023 - Objednávky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 72,00 € | 23.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 22.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/23 | telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/23 | učebnice - RO č. 176/2023 a 238/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 841,60 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/23 | služby poč. siete SANET 7-9/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/23 | spotreba elektrickej energie 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -582,47 € | 15.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 61,60 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/23 | spotreba plynu za 7/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 870,02 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/23 | učebnice - ROč. 176/23 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 556,50 € | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/23 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 878,40 € | 07.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/23 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/23 | telekomunikačné poplatky 01.07.-31.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 04.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | vodné, stočné, zrážky 02.07.-01.08.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 622,85 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/23 | telekomunikačné služby 07/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 19,64 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | stravné pre zamestnancov 7/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 429,00 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | batéria vr. príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 64,04 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0005/23 | vyúčt. - autobusová preprava 30.06.-01.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 980,00 € | 25.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | pranie a prenájom rohoží 19.06. - 16.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 40,57 € | 21.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/23 | telekomunikačné poplatky 15.06.-14.07.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/23 | telekomunikačné poplatky 01.06.-30.06.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,98 € | 17.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | pásky do štítkovača | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 48,50 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/23 | spotreba elektrickej energie 06/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 236,83 € | 12.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/23 | spotreba plynu za 6/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 1 379,32 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/23 | spolupráca v enviromentálnej oblasti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 07.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra |