Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1954

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0054/22 služby na aplikácii wibo.ai Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ARMSTRONG CC s. r. o. 35892391 420,00 € 23.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0052/22 pečiatka Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 38,10 € 22.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0053/22 krajské kolo SOČ 2022 - ceny Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 979,20 € 22.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0049/22 jedálne kupóny 781 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 124,00 € 16.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0050/22 vodné, stočné, zrážky 13.02.2022 - 12.03.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 572,44 € 16.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0051/22 telekomunikačné poplatky 15.02.2022 - 14.03.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 16.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0047/22 služby virtuálnej knižnice 01.02. - 28.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 08.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0048/22 spotreba plynu 01.02.-28.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 3 715,46 € 08.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 benzín do služobného auta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SLOVNAFT, a.s. 31322832 64,65 € 04.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0046/22 služby mobilného operátora 02/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 20,82 € 04.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0042/22 pranie a prenájom rohoží 31.01. - 27.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 67,61 € 03.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0043/22 spotreba elektrickej energie 01.02.-28.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 526,94 € 03.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0044/22 prenájom mobilného WC 01.02. - 28.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546 102,00 € 03.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBVZ/002/22 účastnícky poplatok na online školenie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Seminaria, s.r.o. 26426218 69,00 € 02.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0038/22 kúrenársky materiál + radiátor Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ENTO Železiarstvo, s.r.o. 35798505 300,84 € 01.03.2022 11.04.2022 Faktúra
DFBV/0036/22 služby spojené s prevádzkou siete a serverového vybavenia 02/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 01.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0037/22 vyhotovenie výkazu výmer a orientačného rozpočtu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 OFIR, s.r.o. 43975542 360,00 € 01.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 výkon zodpovednej osoby 03/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 01.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0041/22 stravné zamestnancov 02/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. 44013141 183,60 € 01.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0040/22 poplatky za telekomunikačné služby 01.02. - 28.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 01.03.2022 12.04.2022 Faktúra
DFBV/0035/22 jedálne kupóny 915 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 660,00 € 21.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0034/22 vodné, stočné, zrážky 13.01.2022 - 12.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 557,71 € 18.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0033/22 telekomunikačné poplatky 15.01.2022 - 14.02.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 17.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0032/22 služby počítačovej siete SANET 01-03/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SANET 17055270 149,37 € 15.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0031/22 služby virtuálnej knižnice 01.01. - 31.01.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 11.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/22 servis sanity KT 6/2022 až KT 13/2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 587,18 € 11.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/22 spotreba plynu 01.01.-31.01.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 321,33 € 08.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/22 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PAPERA s.r.o. 46082182 322,45 € 04.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 spotreba elektrickej energie 01.01.-31.01.2022 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ZSE Energia, a. s. 36677281 663,19 € 04.02.2022 04.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/22 kancelárske potreby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 178,70 € 04.02.2022 04.03.2022 Faktúra