Faktúry
Počet záznamov: 2809
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013/20 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 381,76 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
012/20 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 693,90 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
009/20 | Fa za dodávku elektrickej energie na bránu Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
010/20 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 399,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
011/20 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 560,00 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
007/20 | Fa za EFT POS terminály za december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 63,03 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
008/20 | Fa za servis telefónnej linky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 14.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
006/20 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 208,26 € | 10.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
002/20 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
003/20 | Fa za telekomunikačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 148,96 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
004/20 | Fa za elektronické stravovacie poukažky na 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 386,16 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
005/20 | Fa za elektronicke poukažky CallioPlus | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 100,60 € | 09.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
001/20 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 227,35 € | 07.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | ||||
347/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 583,66 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
346/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 403,55 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
343/19 | Fa za Zákony v školskej praxi dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
344/19 | Fa za vodné, stočné, zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 105,62 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
341/19 | Fa za opravu telef.linky, vyhladavanie linky, montáž prepjenia klapky, kabel telef.plochy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 140,00 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
342/19 | Fa za korkové tabule 7ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 443,70 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
335/19 | Fa za mapu Ruská federácia - fyzická mapa,rus. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 89,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
337/19 | Mapy Európa, Taliansko, Rusko 7 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 433,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
338/19 | Fa za mapy Južná Azia, Rusko,Balkán Taliansko, Grécko, Japonsko, Kórea 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 722,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
340/19 | Fa na základe zmluvy web stránka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 499,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
336/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
339/19 | Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 196,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
334/19 | Fa za 12 ks Philips AZ780/12 s CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 938,40 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
333/19 | Fa za posypovú soľ - Zeo Traction ULTRA 25kg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EP Slovakia s.r.o. | 50605836 | Iné | 65,95 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
332/19 | Fa za podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 405,00 € | 11.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
331/19 | Fa za telekomunikačné služby za 11/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,46 € | 11.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |