Faktúry
Počet záznamov: 2809
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132/20 | dezinfekcia na ruky poča ŠJS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 283,56 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
133/20 | podlahová krytina koberce 3 kanc. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 128,59 € | 26.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
131/20 | vodné, stočné Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 69,98 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
130/20 | EET POS terminál 4/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 45,82 € | 18.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
129/20 | služby počítačovej siete 4-6/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
128/20 | dodávka el. energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 410,50 € | 12.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
127/20 | dodávka el. energie na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 251,60 € | 12.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
123/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
126/20 | žalúzie do tried a kancelárií | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 782,18 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
122/20 | výúčba Sj za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 390,00 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
125/20 | telekomunikačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 125,63 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
124/20 | dodávka elektriny na bránu Stetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
121/20 | výučba JJ za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 06.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
119/20 | elektronické stravovacie poukážky 5/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 641,72 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
116/20 | vodné stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
118/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
117/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 05.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
120/20 | výučba NJ za apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 208,00 € | 05.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
115/20 | spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
114/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 195,00 € | 04.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
112/20 | výúčba Sj za marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 585,00 € | 29.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
113/20 | 30 ks Slovak Spectator | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 280,80 € | 29.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
111/20 | admini.,správa údržba Microsoft M365 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 300,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
110/20 | virtual. server, webhost., správa a údržba | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
109/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 75,54 € | 24.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
106/20 | prevádzka intranetu od 1.5.2020 do 31.07.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 21.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
108/20 | audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 169,98 € | 21.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
107/20 | Zákony v školskej praxi apríl 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 21.04.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
104/20 | jarná deratizácia na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 60,00 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
103/20 | jarná deratizácia na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 96,00 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |