Faktúry
Počet záznamov: 2809
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
247/20 | Vývoj SW aplikácie, analýza, návrh modelu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 400,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
253/20 | knihy NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 93,47 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
245/20 | 1ks TP Link Archer T2U Adapt.+ služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 300,13 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
257/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
256/20 | dodávka zemného plynu na Pal. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
255/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
254/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
246/20 | spracovanie účtovníctva za 9/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
252/20 | výučba dánskeho jazyka za 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jensen s.r.o. | 46575251 | 416,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
244/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,00 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
243/20 | ochranné štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 60,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
241/20 | poplatok za doménu 2.10.2020-1.10.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 33,44 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
242/20 | poistenie majetku od 12.10.2020 do 22.04.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 21.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
240/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
239/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
238/20 | Deutsch Perfekt E-Paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
237/20 | Spotlight Audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 169,98 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
236/20 | revízia komínov Pal, Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
235/20 | EFT POS terminály za 8/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 82,44 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
234/20 | poplatok za vydanie stravovacej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 144,86 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
232/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 1 548,04 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
231/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 720,80 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
233/20 | online registrácia študentov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
230/20 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 639,92 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
229/20 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 116,74 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
228/20 | dodávka elektrickej energie Pal, Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 482,65 € | 08.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
226/20 | stočné, Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,37 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
227/20 | dodávka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
225/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
223/20 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 631,62 € | 04.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra |