Faktúry
Počet záznamov: 2809
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102/20 | poplatok za EFT POS terminály za marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 75,05 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
101/20 | dodávka elektrickej energie pal + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 943,51 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
100/20 | poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 123,35 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
105/20 | zapožičanie zariadení 6xCAP, 1xHEX | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 111,30 € | 16.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
098/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
097/20 | dodávka elektriny na bránu Stetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
096/20 | vyučba RJ marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 325,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
099/20 | výučba JJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 130,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
095/20 | Gastrolístky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 4 442,50 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
094/20 | servisné služby výpočt. Techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 765,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
093/20 | hardware pre serverovne Pal.+ Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 877,13 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
089/20 | spracovanie účtovníctva 3/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
088/20 | výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 260,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
092/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
091/20 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
090/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
087/20 | 6 ks písací stôl | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 932,00 € | 30.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
086/20 | revízia komínov na Pal + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominárstvo, s.r.o. | 44998074 | 60,00 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
078/20 | Take cair TC Plus Maska/ ochranné ruška | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | City Pharma, s.r.o. | 48305464 | 450,00 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
080/20 | Office 365 konfigurácia systému licencia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 3 980,00 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
081/20 | vertikálne žalúzie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ReflexRol s.r.o. | 48074934 | 1 824,82 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
085/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
084/20 | ECOS Lehrerbeilage | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 205,10 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
083/20 | ECOS Audio -CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
082/20 | ECOS, ECOS plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 167,58 € | 26.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
079/20 | vodné, stočné, zrážky Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 112,33 € | 26.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
077/20 | EFT POS terminály za február 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 470,58 € | 19.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
075/20 | maliarske práce Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 340,95 € | 16.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
076/20 | servisné práce výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 957,00 € | 16.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
074/20 | povinné zaúčanie p. Ge Do nového programu Vema | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 180,72 € | 11.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra |