Faktúry
Počet záznamov: 2914
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034/21 | écoulte audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 22.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
029/21 | germicídne žiariče | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 998,00 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
030/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 26,94 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
027/21 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 105,48 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
026/21 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 863,74 € | 08.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
028/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 47,95 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
020/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 092,48 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
025/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
024/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 49,13 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
023/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
021/21 | predplatné "Verejná správa SR" | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 02.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
012/21 | prekladateľský kurz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
019/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
018/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
017/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
022/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 108,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
015/21 | členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
013/21 | výučba slovenského jazyka pre cudzincov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr. Lýdia Ďurišová | 37571249 | 325,00 € | 01.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
016/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 102,36 € | 29.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
014/21 | výučba anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 765,00 € | 29.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
009/21 | programové vybavenie Vema | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 60,00 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
010/21 | ekonomické služby - spracovanie účtovníctva | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
011/21 | plyn (Palisády) - nedoplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 4,09 € | 22.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
006/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 30,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
005/21 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
004/21 | plyn (Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 18.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
008/21 | prevádzka intranetu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 18.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
007/21 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 18.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
003/21 | poplatky banke | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 59,53 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
001/21 | vyúčtovanie - stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 490,86 € | 05.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |