Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3879
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/20 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 254/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 246/20 | spracovanie účtovníctva za 9/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 252/20 | výučba dánskeho jazyka za 9/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jensen s.r.o. | 46575251 | 416,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0057/20 | tonery do tlačiarní aj far. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 1 046,64 € | 02.10.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0056/20 | Revízia kotolne. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 30.09.2020 | 10.10.2020 | Objednávka | |||||
| 244/20 | vodné, stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,00 € | 25.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 243/20 | ochranné štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 60,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 241/20 | poplatok za doménu 2.10.2020-1.10.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 33,44 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 242/20 | poistenie majetku od 12.10.2020 do 22.04.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 21.09.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 240/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 239/20 | ECOS Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 238/20 | Deutsch Perfekt E-Paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 237/20 | Spotlight Audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 169,98 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 236/20 | revízia komínov Pal, Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 60,00 € | 16.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 235/20 | EFT POS terminály za 8/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 82,44 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 234/20 | poplatok za vydanie stravovacej karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 144,86 € | 11.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 232/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 1 548,04 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 231/20 | čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 720,80 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 233/20 | online registrácia študentov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra |