Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3257

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
218/19 Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Rivero s.r.o. 50690736 Stavebné práce, opravárenské práce 4 126,20 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
219/19 Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Okienkovo s r.o. 52230937 Stavebné práce, opravárenské práce 10 650,00 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
220/19 Fa za školské lavice a stoličky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Interiéry Riljak,s.r.o. 43885306 Iné 5 953,12 € 04.09.2019 12.10.2019 Faktúra
VO/0001/19 Maľovanie 15 tried Jazyková škola, Palisády 17319145 Radoslav Osuský 5071147 9 999,00 € 04.09.2019 04.09.2019 Objednávka
VO/0002/19 elektronické stravovacie poukažky plus poplatok z hodnoty vydaných el. stravovacích poukážok v počte 1351,00 Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 5 205,37 € 04.09.2019 05.09.2019 Objednávka
213/19 Fa na základe zmluvy za výkon funkcie zodp. osoby za predchádzajúci mesiac Jazyková škola, Palisády 17319145 JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. 50435922 Právne a konzultačné služby 79,00 € 03.09.2019 12.10.2019 Faktúra
85/2019 stravné lístky 9/2019 bez provízie Jazyková škola, Palisády 17319145 Ticket Service s.r.o. 52005551 Iné 290,68 € 03.09.2019 09.09.2019 PhDr. Helena Hanuljaková riaditeľka školy Objednávka
212/19 Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 8/2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 WE EKO, s.r.o. 06309763 Iné 1 200,00 € 02.09.2019 12.10.2019 Faktúra
211/19 Fa za montáž, dodávku koberca do zborovne Pal. Jazyková škola, Palisády 17319145 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 2 455,22 € 28.08.2019 12.10.2019 Faktúra
205/19 Fa za nákup rokovacích stoličiek 12 ks Jazyková škola, Palisády 17319145 Lamitec,spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 817,34 € 26.08.2019 11.09.2019 Faktúra
210/19 Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz Jazyková škola, Palisády 17319145 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35950370 Palivá, energie, voda, telefóny 73,31 € 26.08.2019 11.09.2019 Faktúra
230/19 Dobropis k FA č. 219176 Jazyková škola, Palisády 17319145 LINEA SK, spol.s.r.o. 35716932 -206,28 € 21.08.2019 11.09.2019 Faktúra
230/19 dobropis k Fa č.219176 Jazyková škola, Palisády 17319145 Linea SK, s.r.o. 35716932 Iné -206,28 € 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
231/19 Vitrína Linea korkova Jazyková škola, Palisády 17319145 Linea SK, s.r.o. 35716932 Stavebné práce, opravárenské práce 198,00 € 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
209/19 Fa za služby počítač.ovej siete SANET za júl-sept.2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Združenie používateľov SADS SANET 17055270 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 300,00 € 20.08.2019 11.09.2019 Faktúra
206/19 Fa za vydanie karty personalizovaná Jazyková škola, Palisády 17319145 GGFS s.r.o. 47079690 Iné 378,00 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
207/19 Fa na základe Zmluvy č.WS-20190815001 Jazyková škola, Palisády 17319145 Cloudee,s.r.o. 47628839 Iné 1 200,00 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
208/19 Fa za EFT POS terminály za júl 2019 Jazyková škola, Palisády 17319145 Všeobecná úverová banka,a.s. 31320155 Iné 65,54 € 15.08.2019 11.09.2019 Faktúra
204/19 Fa za 2ks Canon multi, 3ks Canon skenery, 1ks skartovač na základe obj. Jazyková škola, Palisády 17319145 KONTURA SLOVAKIA s.r.o. 35726440 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 1 007,64 € 09.08.2019 11.09.2019 Faktúra
203/19 Fa poplatky za telekomunikačné služby Jazyková škola, Palisády 17319145 Slovak Telekom, a.s. T-Co 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 153,95 € 08.08.2019 11.09.2019 Faktúra