Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0069/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 830,85 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru (učebné pomôcky) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ELEMENTRIX s.r.o. | 27753956 | 419,80 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | vyúčtovanie - tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE | 25877666 | 163,92 € | 14.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 713,63 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | stravovanie zamestnanci (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 8,50 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,28 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,98 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 504,64 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BELORA | 36813851 | 191,16 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,94 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | stravovanie zamestnanci | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZŠ - ŠJ | 31748180 | 140,25 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | zánik poistenia - PZP | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 2,28 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 338,66 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 84,96 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 58,33 € | 08.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 590,00 € | 01.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2,34 € | 28.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | poistenie osôb | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ePojistenie.cz s.r.o. | 28480406 | 38,47 € | 28.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | plošná inzercia v periodiku | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Petit Press a.s. | 35790253 | 432,00 € | 25.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,92 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 23.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/22 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 18.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/22 | revízia hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie zistených závad | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LadislavMolnár - Rotalix | 11810033 | 279,54 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/22 | tovar pre tvorbu a výrobu scénických výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ABRADOR spol. s r.o. | 36355062 | 1 306,80 € | 17.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 16.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 567,70 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 249,74 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 439,37 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra |