Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0215/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,14 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 237,75 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 187,99 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/22 | autobatérie pre služobné motorové vozidlo | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 295,63 € | 09.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/22 | krovinorez SOLO by AL-KO | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | LM, spol. s r.o. | 17320836 | 295,00 € | 08.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,48 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 257,70 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 388,73 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | preprava účastníkov "Festivalu tradícií" v rámci projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 630,00 € | 04.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 01.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 310,00 € | 01.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/22 | oprava motorového vozidla - príprava na STK | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA | 43249132 | 2 015,60 € | 29.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 32,54 € | 29.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,38 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 142,72 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | poistenie majetku 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,38 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 142,72 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/22 | poistenie majetku 01.07.2022-30.09.2022 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8,46 € | 25.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 021,44 € | 21.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TYPOSET, s.r.o. | 36832880 | 4 244,09 € | 19.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/22 | International meeting in the Czech Republic - project Festival of Traditions | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Krajská hospodářská komora Střední Čechy | 25722077 | 635,57 € | 15.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 461,04 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,88 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 289,82 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,00 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 358,77 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Accor-Pannonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 31,50 € | 13.07.2022 | 06.08.2022 | Faktúra |