Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2646

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0162/22 internet Premium+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ORANGE Slovensko, a.s. 35697270 20,99 € 21.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0161/22 balík služieb na pracovných portáloch spoločnosti Profesia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Profesia, spol. s r.o. 35800861 118,80 € 16.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0159/22 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 14.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0160/22 odvoz a likvidácia odpadu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 P + K s.r.o 35809787 310,32 € 14.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0158/22 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -11,16 € 14.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0157/22 povinné zmluvné poistenie (od 15.07.2022 do 14.07.2023) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 KOOPERATÍVA 00585441 172,64 € 13.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0155/22 tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénickej výpravy - VARSAV4ART Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 audio services s.r.o. 36044920 3 840,00 € 13.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0156/22 podpora zabezpečovacieho systému Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 22,98 € 13.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 telekomunikačné služby Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,05 € 10.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0154/22 stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 00162311 320,00 € 10.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0152/22 vyúčtovanie stravovacie poukážky Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 113,60 € 09.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0149/22 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 349,19 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0148/22 elektrická energia (Sklenárova 9) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 199,85 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0151/22 odvoz a likvidácia odpadu Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 P + K s.r.o 35809787 300,00 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 tvorivé dielne pre účastníkov "Festivalu tradícii" v rámci projektu Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Peter Trnka - modrotlač 54166063 400,00 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0147/22 elektrická energia (Sklenárova 7) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZSE Energia, a.s. 36677281 456,53 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0146/22 strava pre účastníkov projektu Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Hotel Saffron s.r.o. 45519587 540,00 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0145/22 prenájom kongresovej sály pre realizáciu "Festivalu tradícii" v rámci projektu Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Hotel Saffron s.r.o. 45519587 1 000,00 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0144/22 prehliadka Bratislavy pre účastníkov projektu Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 RNDr. Daniela Radocha, PhD. 48171417 120,00 € 07.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 ISIC karty Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 06.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0137/22 stravovanie zamestnanci (SF) Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 11,80 € 03.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0136/22 stravovanie zamestnanci Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ZŠ - ŠJ 31748180 194,70 € 03.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0140/22 stravovanie účastníkov projektu Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Ing. Jozef Biznár Restaurant Slovakia 32823274 160,00 € 03.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0139/22 pranie a prenájom rohoží Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Lindström s.r.o. 35742364 84,96 € 03.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0138/22 podpora propagácie projektu Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bittner print s.r.o. 35736534 2 143,20 € 03.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0142/22 poistenie hnuteľných vecí a poistenie zodpovednosti za škodu za obdobie 01.04.2022-30.06.2022 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 297,42 € 03.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0141/22 poistenie budov 01.04.2022-30.06.2022 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 74,12 € 03.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0135/22 aSc Agenda Komplet SŠ 2023 Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 ASC Applied Software Consulants 31361161 579,00 € 02.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 tepelná energia Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 330,00 € 01.06.2022 09.07.2022 Faktúra
DFBV/0134/22 výroba tričiek Erasmus+ Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva 17314909 Copex print s.r.o. 31446779 377,40 € 30.05.2022 11.06.2022 Faktúra