Faktúry
Počet záznamov: 2702
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0242/22 | pranie a prenájom rohoží | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Lindström s.r.o. | 35742364 | 44,06 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/22 | tovar pre tvorbu scénického priestoru - dotykové obrazovky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | audio services s.r.o. | 36044920 | 5 998,01 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | učebné pomôcky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ŠVIHEJ JUMP ROPES s.r.o. | 10985301 | 117,45 € | 22.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | ISIC karty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | TransData s.r.o. | 35741236 | 910,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | rehabilitácia pracovnej sily (SF) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ivana Králiková | 41781945 | 340,00 € | 20.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/22 | členské ISIC | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 1 100,00 € | 14.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -59,40 € | 13.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/22 | montážne a servisné práce na multimediálnych zariadeniach | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | audio services s.r.o. | 36044920 | 710,00 € | 13.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | kontrola, oprava a doplnenie bezpečnostného systému | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Erik Frolo - F ELEKTRO | 50505602 | 1 701,34 € | 12.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/22 | elektrická energia (Sklenárova 7) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 394,98 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 170,17 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 271,98 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,96 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/22 | pohonné hmoty | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 399,06 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 465,28 € | 09.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/22 | elektrická energia (Sklenárova 9) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/22 | asanačné práce | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | CHEMIX-D | 31406840 | 144,00 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | vodné, stočné, zrážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | BVS, a.s. | 35850370 | 151,27 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/22 | úrazové poistenie Školák 1.10.2022-30.9.2023 | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 467,25 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | P + K s.r.o | 35809787 | 288,00 € | 07.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/22 | tovar pre tvorbu a výrobu scénického priestoru | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | SLOVPAP Slovakia s.r.o | 35888318 | 693,38 € | 06.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/22 | dezinfekčné prostriedky a náplne na dezinfekciu a hygienu (COVID19) | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 682,68 € | 05.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 390,00 € | 31.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | tovar pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Farlesk spol. s r.o. | 31337538 | 154,66 € | 30.08.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | telekomunikačné služby | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,98 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | internet Premium+ | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,99 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | služby počítačovej siete SANET | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | vyúčtovanie stravovacie poukážky | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 962,94 € | 18.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/22 | vyúčtovanie - tepelná energia | Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva | 17314909 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -54,41 € | 10.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |